Информация на сайте актуальна на 12.02.2024 г.
Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
https://vozovskij-r38.gosweb.gosuslugi.ru
Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | |||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год»
Проект решения Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями статей 264.2 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и раздела 4 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности» решения Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «О бюджетном процессе в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области» с целью утверждения показателей отчета об исполнении бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области (далее – местный бюджет) за 2016 год: по доходам в сумме 7674221рублей, по расходам в сумме 7441543 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 232678 рублей.
По своему содержанию проект решения Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год» включает следующие данные:
- доходы местного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходы местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета района;
- расходы местного бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита местного бюджета за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Законодательно установленные на 2016 год основные характеристики местного бюджета в течение года уточнялись семь раз в связи с приведением бюджетной классификации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; поступлением от распорядителей средств местного бюджета обращений о перераспределении средств местного бюджета по кодам бюджетной классификации местного бюджета в целях соблюдения действующего законодательства, уточнением суммы межбюджетных трансфертов из областного бюджета в связи с внесением изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2016 год» и в соответствии с нормативными правовыми актами, а также по уточнению сумм администрируемых доходов.
В итоге внесенных изменений утвержденные параметры местного бюджета составили: по доходам – 7678581 рублей, по расходам – 7450204 рублей, с превышением расходов над доходами – 228377 рублей.
Исполнение местного бюджета в 2016 году составило:
по доходам - 7674221 рублей или 99,9 % к прогнозу доходов местного бюджета, утвержденному решением Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «О бюджете Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2016 год». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов получено больше на 1833637 рублей или на 31,4 % .
Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
1265722 рублей, по сравнению с 2015 годом налоговых и неналоговых доходов получено больше на 52227 рублей или на 4,3 %. Объем безвозмездных поступлений за 2016 год составил 6408499 рубля. Относительно прошлого года безвозмездных поступлений получено больше на 1781410 рублей или на 38,5% ;
по расходам – 7441543 рублей или 99,9 % к объему расходов местного бюджета , утвержденному решением Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «О бюджете Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2016 год». По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 1672646 рублей или на 29 % .Расходы на содержание социально-культурной сферы в 2016 году составили 1257080 рублей или 16,9 % к общему объему расходов местного бюджета , с уменьшением к 2015 году на 64781 рублей или на 4,9 %;
превышение доходов над расходами составило 232678 рублей, что связано с увеличением доходной части в результате изменения остатков средств бюджета на начало 2015 года и на конец 2016 года.По результатам 2015 года профицит составлял 71687 рублей, что меньше показателя отчетного периода на 160991 рублей.
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование |
Фактически исполнено за 2015 год |
Фактически исполнено за 2016 год |
Отклонение 2016 года от 2015 года |
% исполнения 2016 года к 2015 году |
|
Дефицит (профицит) |
71687 |
232678 |
160991 |
324,6 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
5840584 |
7674221 |
1833637 |
131,4 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1213495 |
1265722 |
52227 |
104,3 |
|
Налоговые доходы |
987382 |
1102075 |
114693 |
111,6 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
187400 |
173998 |
-13402 |
92,87 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
2152 |
15657 |
13505 |
727,6 |
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
780025 |
899870 |
119845 |
115,4 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
16750 |
12550 |
-4200 |
74,9 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
1055 |
- |
-1055 |
- |
|
Неналоговые доходы |
226113 |
163647 |
-62466 |
68 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
211113 |
147747 |
-63366 |
70 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
15000 |
15400 |
400 |
102,7 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
- |
500 |
500 |
- |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
4627089 |
6408499 |
1781410 |
138,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
4573870 |
6198499 |
1624629 |
135,5 |
|
из них: |
|
|
|
|
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
3269852 |
3367519 |
97667 |
103 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
121261 |
139455 |
18194 |
115 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
138486 |
134298 |
-4188 |
97 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
1044271 |
2557227 |
1512956 |
244,9 |
2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
106500 |
210000 |
103500 |
197,2 |
2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-53281 |
- |
53281 |
- |
9600 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
5768897 |
7441543 |
1672646 |
129 |
0100 |
Общегосударственные вопросы |
3087866 |
3163343 |
4252762 |
117,9 |
0200 |
Национальная оборона |
138486 |
134298 |
-4188 |
97 |
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
23000 |
5000 |
-18000 |
78,3 |
0400 |
Национальная экономика |
430087 |
376267 |
-53820 |
87,5 |
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
756779 |
2496469 |
1739690 |
329,9 |
|
Социально- культурная сфера |
1321861 |
1257080 |
-64781 |
95,1 |
0700 |
Образование |
1502 |
- |
-1502 |
- |
0800 |
Культура, кинематография |
1311284 |
1253595 |
-57689 |
95,6 |
1000 |
Социальная политика |
9075 |
3485 |
-5590 |
38,4 |
1300 |
Обслуживание муниципального долга |
10818 |
9086 |
-1732 |
|