ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год»

Проект решения Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями статей 264.2 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и раздела 4 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности»  решения Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «О бюджетном процессе в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области» с целью утверждения показателей отчета об исполнении бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области (далее – местный бюджет) за 2016 год: по  доходам в сумме 7674221рублей, по расходам в сумме    7441543 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 232678 рублей.

По своему содержанию проект решения Собрания депутатов  Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год»  включает следующие данные:

- доходы местного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов;

- расходы местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета района;

- расходы местного бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

- источники финансирования дефицита местного бюджета за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Законодательно установленные на 2016 год основные характеристики местного бюджета в течение года уточнялись семь раз в связи с приведением бюджетной классификации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; поступлением от распорядителей средств местного бюджета обращений о перераспределении средств местного бюджета по кодам бюджетной классификации местного бюджета в целях соблюдения действующего законодательства, уточнением суммы межбюджетных трансфертов из областного бюджета в связи с внесением изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2016 год» и в соответствии с нормативными правовыми актами, а также по уточнению сумм администрируемых доходов.

В итоге внесенных изменений утвержденные параметры местного бюджета  составили: по доходам – 7678581 рублей, по расходам – 7450204 рублей, с превышением расходов над доходами – 228377 рублей.

Исполнение местного бюджета в 2016 году составило:

по доходам  - 7674221 рублей или 99,9 % к прогнозу доходов местного бюджета, утвержденному решением Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «О бюджете Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2016 год». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов получено больше  на 1833637 рублей или на 31,4 % .

Налоговых и неналоговых  доходов поступило в сумме
1265722 рублей, по сравнению с 2015 годом налоговых и неналоговых доходов получено больше на 52227 рублей или на  4,3 %. Объем безвозмездных поступлений за 2016 год составил  6408499 рубля. Относительно прошлого года безвозмездных поступлений получено больше на 1781410 рублей или на 38,5% ;

по расходам – 7441543 рублей или 99,9 % к объему расходов местного бюджета , утвержденному решением Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «О бюджете Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2016 год». По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 1672646 рублей или на 29 % .Расходы на содержание социально-культурной сферы в 2016 году составили 1257080 рублей или 16,9 % к общему объему расходов местного бюджета , с уменьшением  к 2015 году на 64781 рублей или на 4,9 %;

превышение доходов над расходами составило 232678 рублей, что связано с увеличением доходной части в результате изменения остатков средств бюджета на начало 2015 года и на конец 2016 года.По результатам 2015 года профицит составлял 71687 рублей, что меньше показателя отчетного периода на 160991 рублей.

 

 

Код бюджетной классификации Российской    Федерации

Наименование

Фактически исполнено за 2015 год

Фактически исполнено за 2016 год

Отклонение 2016 года от 2015 года

% исполнения 2016 года к 2015 году

 

Дефицит (профицит)

71687

232678

160991

324,6

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

5840584

7674221

1833637

131,4

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1213495

1265722

52227

104,3

 

Налоговые доходы

987382

1102075

114693

111,6

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

187400

173998

-13402

92,87

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

2152

15657

13505

727,6

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

780025

899870

119845

115,4

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

16750

12550

-4200

74,9

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

1055

-

-1055

-

 

Неналоговые доходы

226113

163647

-62466

68

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,  находящегося в государственной и муниципальной собственности

211113

147747

-63366

70

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

15000

15400

400

102,7

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

-

500

500

-

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

4627089

6408499

1781410

138,5

 

в том числе:

 

 

 

 

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

4573870

6198499

1624629

135,5

 

из них:

 

 

 

 

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

3269852

3367519

97667

103

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

121261

139455

18194

115

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

138486

134298

-4188

97

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1044271

2557227

1512956

244,9

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

106500

210000

103500

197,2

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-53281

-

53281

-

9600

ВСЕГО РАСХОДОВ

5768897

7441543

1672646

129

0100

Общегосударственные вопросы

3087866

 

3163343

 

4252762

 

117,9

0200

Национальная оборона

138486

 

134298

 

-4188

 

97

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

23000

 

 

5000

 

 

-18000

 

 

78,3

0400

Национальная экономика

430087

376267

-53820

87,5

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

756779

 

2496469

 

1739690

 

329,9

Социально- культурная сфера

1321861

1257080

-64781

95,1

0700

Образование

1502

-

-1502

-

0800

Культура, кинематография

1311284

1253595

-57689

95,6

1000

Социальная политика

9075

3485

-5590

38,4

1300

Обслуживание муниципального долга

10818

 

9086

 

-1732

 

 

 

 


Печать